| [ 索引号 ] | 115001117748572278/2026-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-18 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-18 | [ 有效性 ] |
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| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-18 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-18 |
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澳客足彩网:邮亭镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算{草案}的报告
?澳客足彩网:大足区邮亭镇2025年财政预算执行情况
和2026年财政预算〔草案〕的报告
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大足区邮亭镇人民政府经济发展办公室
2026年1月30日
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各位代表:
受镇人民政府委托,现将邮亭镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算〔草案〕的报告提请大会审议。
一、2025年财政预算执行情况
2025年我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下,围绕全区总体发展思路和镇党委确定的目标,坚持稳中求进、以进促稳,强化财政资源统筹,优化财政支出结构,提高资金使用效益,坚决兜牢基层“三保”底线,大力推进财政科学管理,有效防范财政运行风险,加大财会监督力度,提升财政治理效能,为邮亭镇高质量发展提供有力保障。
(一)镇财政收支执行情况
2025年镇本级财政收入完成4836.92万元,为调整预算的100.56%,同比增长4.69%。相应安排本级支出4836.92万元,为调整预算的100.56%,同比增长4.69%。
一般公共预算,收入4568.61万元,为调整预算的100.59%,同比增长4.69%。其中:税收收入3.51万元,为预算的100%,与上年持平;上级补助收入4565.1万元,为调整预算的100.59%,同比增长4.69%。相应安排本级支出4568.61万元,为调整预算的100.59%,同比增长4.69%,收支持平。(详见附件1)
政府性基金,上级补助收入268.31万元,相应安排支出268.31万元,为调整预算的100%,收支持平。(详见附件2)
(二)2025年财政工作情况
1、强化财政资源统筹,实现稳进增效。千方百计深挖增收潜力,以“综合治税、盘活存量、向上争资”为抓手,统筹财政资源,实现稳进增效。一是坚持综合治税机制,加大税收、非税收入征管力度,联动政府各部门做好协税护税工作,做到各项收入应收尽收,实现财政收入稳定增长。二是加快开展国有资产清查盘活工作,围绕“摸清底数,夯实基础,确权办证”的整体目标,全面摸清了我镇国有资产底数,对15处国有资产进行了确权办证,盘活2处国有资产,让沉睡的财政资源 “动”起来。三是紧盯上级投资导向,充分调动各部门和村社区争资引项积极性,全力争取区级部门及经开区相关单位资金支持972.63万元,用于城区功能完善、农贸市场建设、城区清扫保洁、软弱涣散党组织建设、森林防火、信访维稳、耕地占补平衡等,实现财政稳进增效。
2、优化财政支出结构,突出底线思维。不断优化财政支出结构,强化财政投入的针对性、精准性和实效性,更好统筹基层运行和经济社会发展。一是牢固树立底线思维,切实兜牢基层“三保”底线,一年来我们始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置,在预算编制时把“三保”支出足额列入预算不留缺口,在预算执行时优先保障“三保”支出,确保了镇村两级机构正常运行。二是更加注重惠民生,继续加大民生资金投入,安排资金158.76万元,用于五保供养、敬老院运营管理、脱贫人口公益特岗补助、精神障碍社区康复服务、农村网格员补助、“两类群体”就业创业补贴等支出;安排资金59.52万元,用于产业到户补助、农村危房改造、水库移民后期扶持补助等支出,切实增强群众获得感;持续抓好惠民补贴“一卡通”工作,全年“一卡通”发放特困人员救助金、城乡居民最低生活保障金、耕地地力保护补贴、农机购置补贴等2248.34万元,涉及全镇5.23万人次,切实为广大群众办实事。三是加大项目、资金整合力度,大力支持农业生产、乡村振兴衔接项目建设,支持城区功能提升,安排资金192.74万元,用于各村耕地非粮化整治、撂荒地整治、新红村东胜村高标准农田工程设施管护、利群村四好公路路灯安装、天福村四旁植树等支出;安排资金76.26万元,用于烈火村2组新村黑臭水体整治、天福村水渠改造、河道清漂保洁等支出;安排资金264.42万元,用于农村四好公路建设、成渝高铁邮亭段周边环境安全隐患整治、城区市政改造、经开大道沿线及五墩桥片区房屋排危除险等支出;安排资金40.57万元,用于地质灾害防治、文物安全保护、送文化下乡、医保服务能力提升等支出,集中财力确保了政府重点民生实事高质量完成。
3、推进财政科学管理,防范运行风险。全面落实财税体制改革,运用好财政预算管理一体化系统,大力推进财政科学管理,确保财政稳健运行。一是科学编制财政预算,细化预算编制内容,规范预算公开流程,狠抓预算执行管理,坚持有预算才安排支出,确保将有限的资金用在刀刃上。二是严格落实财政资金绩效管理,将绩效评价结果运用于财政资金使用全过程,做到财政资金使用动态监控,确保财政资金高效安全。三是全力以赴防范行政运行风险,加强政府债务管理,各项建设坚持量力而行、尽力而为,严格控制新增债务,2025年争取上级化债资金222.66万元,消化了11笔达到支付条件的拖欠中小企业账款,守住财政风险底线。
4、加大财会监督力度,提升治理效能。充分发挥财政职能,依法规范高效理财,聚焦“稳运行、促发展、提效能”强化财会监督,不断提升财政治理效能。一是坚持依法理财,强化财政监督职能,健全财政内控管理机制,优化业务流程,从制度上堵住漏洞,切实规范财政收支行为。二是严格落实“过紧日子”的要求,大力压减非刚性、非重点、非急需支出,重点在维修购置、政府采购、“三公”经费等方面,坚决制止各种铺张浪费,深入挖掘节支潜力。三是严肃财经纪律,强化财会监督与纪检监察、审计等其他监督的贯通协调,形成监督合力。
各位代表,2025年财政运行总体平稳,各项财政工作得到有效落实,但在财政运行和预算执行过程中还存在一些不容忽视的问题:一是财政增收乏力,民生支出、刚性支出持续增长,财政统筹平衡难度不断加大。二是财政资金调度异常紧张,财政收支矛盾较为突出,一些经费支出未能予以全额保障。三是财政监管不够全面,预算约束力度有待加强,财政资金使用绩效还需进一步提高。对此,我们将采取有效措施切实加以解决。
二、2026年财政预算〔草案〕
2026年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,按照中央、市、区经济工作会议部署,围绕全区总体工作思路和镇党委确定的目标任务,坚持稳中求进工作总基调,以统筹镇域经济发展和基层“三保”为主题,持续优化支出结构,强化重点领域保障,加大财政资源统筹,做优增量、盘活存量,加强财政科学管理,严守财政风险底线,实现财政资金提质增效,为我镇“十五五”良好开局提供有力保障。
根据上述指导思想和工作思路,按照区对镇街财政管理体制的要求,坚持“精打细算,厉行节约;统筹兼顾,确保重点;量入为出,收支平衡”的原则,编制我镇2026年财政收支预算。
(一)财政收支预算
一般公共预算:税收收入预算3.51万元,与上年持平,上级补助收入3953.15万元(不含专项补助),收入合计3956.66万元,同比增长3.22%。支出相应安排3956.66万元,同比增长3.22%。(详见附件3)
(二)2026年财政工作重点
1、持续优化支出结构,进一步强化保基本、兜底线,切实加强民生保障。一是大力提升民生保障水平,持续加大民生资金投入,在困难群众基本生活保障、乡村振兴衔接、生态环境治理、场镇焕新改造、公共服务能力提升等民生领域精准发力,落实好各项城乡居民社会保障政策,持续抓好惠农补贴等工作,切实兜住民生底线。二是强化保基本,预算编制时优先安排“三保”经费,预算执行时优先保障“三保”支出,足额保障基本民生支出,及时发放镇、村两级干部职工待遇,及时支付镇、村两级运行经费,确保镇、村两级正常运行,切实兜牢“三保”底线。三是持续优化财政支出结构,加大项目与资金的整合,聚焦“葛+”、“稻+”特色产业、和美乡村建设、新胜湖田园综合体建设、美丽场镇建设等重点项目,确保政府民生项目落到实处。
2、加大财政资源统筹,做优增量、盘活存量,增强财政保障能力。一是大力支持园区建设,服务企业发展,持续滚球体育app,澳客足彩网-下载*官网,统筹推进税源培植,坚持税费精诚共治机制,主动做好财政、税务、建设等部门工作协调,共享涉税信息,深入挖掘税源,进一步加强非税征管,紧盯重点事项,杜绝跑冒滴漏,确保各项收入应收尽收,助力财政收入增长。二是加大财政存量资金盘活力度,摸清底数、分类处理,切实压缩资金结余结转规模,减少资金闲置,提高资金使用率,持续推进国有资产清查盘活工作,积极配合上级相关部门盘活闲置国有资产,增大财政统筹财力。三是各部门和村社区要主动加强与上级部门的常态化沟通,紧盯上级政策导向和资金投向,千方百计争取上级部门的政策和资金支持,增强财政保障能力。
3、加强财政科学管理,严守财政风险底线,实现财政资金提质增效。一是全面加强财政科学管理,充分利用“财政智管”系统,强化财政业务监管,持续提升财政整体智治水平,以高水平管理推动财政高质量发展。二是严格落实党政机关过“紧日子”要求,按照“精打细算,厉行节约”的原则,继续压减“三公”经费,从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出,确保过“紧日子”各项措施落到实处、形成常态。三是严守风险底线,筑牢财政安全屏障,加强政府债务管理不放松,坚持压实责任与健全机制相结合,严控新增隐性债务,稳步化解存量债务,坚决遏制违规举债,守住财政风险底线。四是不断加强财会监督工作,进一步严肃财经纪律,坚持精准发现问题与有效解决问题相结合,不断提升财政治理效能。
各位代表!财政工作,任重道远,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,团结奋进、唯实争先、勇毅前行,为绘就高质量发展、高品质生活、高效能治理的美好邮亭蓝图提供有力保障!
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附件1:2025年邮亭镇一般公共预算收支执行情况表
附件2:2025年邮亭镇政府性基金收支情况表
附件3:2026年邮亭镇一般公共预算收支预算表(草案)
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|
附件1: |
||||
|
2025年邮亭镇一般公共预算收支执行情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
收 ?入 |
调整预算数 |
执行数 |
为调整 |
同比增长% |
|
一、税收收入 |
3.51 |
3.51 |
100.00% |
持平 |
|
契税 |
3.51 |
3.51 |
100.00% |
|
|
二、非税收入 |
0 |
0 |
||
|
三、上级补助收入 |
4538.08 |
4565.1 |
100.59% |
4.69% |
|
体制补助 |
1091.78 |
1091.78 |
100.00% |
|
|
均衡性转移支付 |
2710.74 |
2737.76 |
101.00% |
|
|
专项补助 |
735.56 |
735.56 |
100.00% |
|
|
收入总计 |
4541.59 |
4568.61 |
100.59% |
4.69% |
|
附件1: |
||||
|
2025年邮亭镇一般公共预算收支执行情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
支 ?出 |
调整预算数 |
执行数 |
为调整 |
同比增长% |
|
一、一般公共服务支出 |
1455.3 |
1504.92 |
103.41% |
1.16% |
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
100.66 |
105.99 |
105.30% |
7.11% |
|
三、社会保障和就业支出 |
840.35 |
846.22 |
100.70% |
8.87% |
|
四、卫生健康支出 |
134.52 |
134.52 |
100.00% |
0.16% |
|
五、节能环保支出 |
9.01 |
9.01 |
100.00% |
|
|
六、城乡社区支出 |
123.66 |
123.66 |
100.00% |
0.12% |
|
七、农林水支出 |
1530.39 |
1569.04 |
102.53% |
7.20% |
|
八、交通运输支出 |
95.47 |
95.47 |
100.00% |
|
|
九、自然资源海洋气象等支出 |
35 |
35 |
100.00% |
|
|
十、住房保障支出 |
126.84 |
126.84 |
100.00% |
8.91% |
|
十一、灾害防治及应急管理支出 |
17.94 |
17.94 |
100.00% |
|
|
十二、预备费 |
72.45 |
|||
|
支出总计 |
4541.59 |
4568.61 |
100.59% |
4.69% |
|
附件2: |
|||||||
|
2025年邮亭镇政府性基金收支执行情况表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
收 ?入 |
调整预算数 |
执行数 |
为调整 |
支 ?出 |
调整预算数 |
执行数 |
为调整 |
|
一、本级收入 |
一、城乡社区支出 |
97.94 |
97.94 |
100.00% | |||
|
二、上级补助收入 |
268.31 |
268.31 |
100.00% |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
97.94 |
97.94 |
|
|
二、农林水支出 |
17.13 |
17.13 |
100.00% | ||||
|
移民补助 |
5.28 |
5.28 |
|||||
|
基础设施建设和经济发展 |
11.85 |
11.85 |
|||||
|
三、其他支出 |
153.24 |
153.24 |
100.00% | ||||
|
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
101.34 |
101.34 |
|||||
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
21.9 |
21.9 |
|||||
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
30 |
30 |
|||||
|
收入总计 |
268.31 |
268.31 |
100.00% |
支出总计 |
268.31 |
269.31 |
100.00% |
?
|
附件3: |
|||||
|
2026年邮亭镇一般公共预算收支预算表(草案) | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
收 ?入 |
预算数 |
同比增长% |
支 ?出 |
预算数 |
同比增长% |
|
一、税收收入 |
3.51 |
持平 |
一、一般公共服务支出 |
1623.72 |
-5.99% |
|
契税 |
3.51 |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
94.87 |
0.40% | |
|
二、非税收入 |
0 |
三、社会保障和就业支出 |
837.58 |
7.01% | |
|
三、上级补助收入 |
3953.15 |
3.22% |
四、卫生健康支出 |
128.48 |
12.19% |
|
体制补助 |
1091.78 |
五、城乡社区支出 |
135.52 |
9.59% | |
|
均衡性转移支付 |
2861.37 |
六、农林水支出 |
915.06 |
3.14% | |
|
七、住房保障支出 |
142.3 |
12.19% | |||
|
八、预备费 |
79.13 |
||||
|
收入总计 |
3956.66 |
3.22% |
支出总计 |
3956.66 |
3.22% |
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